根據(jù)《黃山市徽城投資集團有限公司內(nèi)部審計管理制度》的有關(guān)規(guī)定以及集團公司2025年度內(nèi)部審計工作計劃安排,審計組于2月8日上午召開園林公司2022年-2024年內(nèi)部審計進點會,審計組成員以及園林公司全體人員參加會議。
根據(jù)議程安排,審計組組織參會人員學(xué)習(xí)了《黃山市徽城投資集團有限公司內(nèi)部審計管理制度》、《黃山市徽城投資集團有限公司內(nèi)部審計整改工作管理辦法(試行)》等制度的部分重點內(nèi)容,對內(nèi)部審計工作的開展程序以及后續(xù)審計整改的工作要求進了解讀。審計組宣讀了審計公示以及提供資料告知書,對本次審計審計重點進行了介紹。園林公司主要負(fù)責(zé)人就公司運營情況以及審計區(qū)間內(nèi)公司財務(wù)收支情況作了介紹,并表態(tài)將在接下來的審計工作中全力配合,及時、全面的提供審計資料。
審計組組長對于接下來的審計工作提出兩方面要求:一是園林公司要重視本次審計,全面提供審計資料,做好和審計組的溝通對接,互相配合,確保審計工作順利開展,審計組要嚴(yán)守審計紀(jì)律,通過本次審計,發(fā)現(xiàn)園林公司管理上的不足和風(fēng)險,二是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,提出切實可行的審計建議,指導(dǎo)審計整改,促進園林公司規(guī)范經(jīng)營。
集團紀(jì)檢書記指出:審計組和園林公司要密切配合,園林公司要全面如實匯報經(jīng)營管理情況,按要求提供相關(guān)的審計資料,針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,必要時可以延伸審計范圍,審計組要遵守審計紀(jì)律,協(xié)助審計整改,確保審計效果。